|
Zmluva |
Z022012 - dodatok
|
Telecom I
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
PaedDr. Adriana Jančichová |
riaditeľka |
|
13.12.2016 |
|
Faktúra |
120400271
|
Potraviny - ŠJ
|
356,92 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
HISPA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
670201541
|
Potraviny - ŠJ
|
68,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
112104294
|
Potraviny - ŠJ
|
300,17 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
Objednávka |
1
|
PVC
|
300,- € |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
PODEX obchod s podlahov. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
PaedDr. Adriana Jančichová |
riaditeľka |
|
06.02.2012 |
|
Objednávka |
2
|
maľovanie
|
180.- |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Peter Kadera |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
PaedDr. Adriana Jančichová |
riaditeľka |
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
1/I/2012
|
Monitorovací systém
|
11,63 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
3/I/2012
|
Vyhotovenie tlačív pre ŠJ
|
38,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
TV - Print tlačiareň , Vladimír Šimončič |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
4/I/2012
|
Telefón - pevná linka
|
63,79 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
9/I/2012
|
Dodávka plynu
|
3567,- € |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
5/I/2012
|
Tlačivá - vysvedčenia
|
9,18 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
8/I/2012
|
Dodávka elektriny
|
505,46 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Magna E.A.s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Objednávka |
27
|
Čistiace prostriedky
|
305,39 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Tatrachema v.d. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
PaedDr. Adriana Jančichová |
riaditeľka |
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
6/I/2012
|
Internet
|
131,54 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
SWAN a.s. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
7/I/2012
|
Spravovanie a obnova ekonomického softvéru
|
266,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
TT-IT s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
2/I/2012
|
Bezpečnostná služba
|
17,93 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
120400151
|
Potraviny - ŠJ
|
196,22 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
HISPA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
120400020
|
Potraviny - ŠJ
|
203,12 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
HISPA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
670200232
|
Potraviny - ŠJ
|
68,93 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
670200718
|
Potraviny - ŠJ
|
23,33 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, I. Krasku 29, Trnava 5 |
|
|
|
01.03.2012 |